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財務(wù)處
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規(guī)章制度/ RULES AND REGULATIONS

內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院差旅費開支管理辦法(修訂)

發(fā)表時間:2019-05-09
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內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院

差旅費開支管理辦法(修訂)


為了加強財務(wù)管理,保證出差人員的生活需要,并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神,根據(jù)我院的實際情況,制定本辦法。

一、差旅費借支報銷流程

因公到外地出差,必須有明確的出差任務(wù),并按下列程序辦理借款報銷手續(xù):

(一)提交出差申請(出差費用預(yù)算簽辦單、后附參會文件等);

(二)部門負責人審批;

(三)人事負責人審批;

(四)財務(wù)負責人審批;

(五)分管院領(lǐng)導審批;

(六)院長審批;

(七)到財務(wù)處借款;

(八)出差結(jié)束后及時報銷憑證。

二、差旅費報銷標準(元/天)



伙食補助

市內(nèi)

交通費

住宿費限額(元/間)

區(qū)內(nèi)

區(qū)外

院領(lǐng)導

100

100

300

500

處級干部

100

50

200

300

其他工作人員

50

(一)住宿費實行限額憑據(jù)報銷辦法

1.按規(guī)定出差時間的實際住宿天數(shù)計算報銷。   

2.報銷金額以票據(jù)為準,不得超過限額。

3.接待單位指定住宿地點的住宿費標準超過限額時,盡量與其他參會者拼房。有特殊情況的,提交資料進行審批。

(二)城市間交通費實行憑據(jù)報銷辦法

1.出差人員的城市間交通費用(火車硬席、二等座、汽車)據(jù)實報銷。

2.如有特殊原因,需乘軟臥、飛機或自帶車時必須提前申請,在預(yù)算簽辦單中詳細列明乘坐軟臥、飛機或自帶車的原因及與乘坐常規(guī)交通工具的費用對比,由院長審批。

3.如自帶車時,市內(nèi)交通費不予報銷。

4.未按規(guī)定乘坐交通工具且未提前申請審批的,超支部分由個人自理。

(三)市內(nèi)交通費實行限額報銷辦法

1.按規(guī)定出差時間的實際天數(shù)計算報銷。

2.報銷金額以票據(jù)為準,不得超過限額。

(四)伙食補助實行包干報銷方法

1.按規(guī)定出差時間的實際天數(shù)計算報銷。

2.副處級及以上領(lǐng)導報銷標準100元/天,其他工作人員報銷標準50元/天。

(五)出差天數(shù)計算方法

1.實際出差天數(shù)超出預(yù)算天數(shù)的,說明原因,經(jīng)院長批準后方可報銷。

2.出差當日時間不滿一天的,以車票時間為準,中午12點為界。12點之后出發(fā)、12點之前返回的按照半天計算,12點之前出發(fā)、12點之后返回的按照全天計算。

(六)接待單位承擔住宿費、交通費、伙食費的,學院不再給予報銷。

(七)如因個人原因丟失票據(jù),學院不予報銷。

三、本辦法由財務(wù)處負責解釋,自2017年4月1日起執(zhí)行?!秲?nèi)蒙古師范大學鴻德學院差旅費開支管理辦法》(內(nèi)師鴻院字〔2011〕23號)同時廢止。